Постановление Правительства Иркутской области от 31.10.2013 N 469-пп "О внесении изменений в долгосрочную целевую программу "Развитие внутреннего и въездного туризма в Иркутской области "
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 октября 2013 г. № 469-пп
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОЛГОСРОЧНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ
"РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА В ИРКУТСКОЙ
ОБЛАСТИ (2011 - 2016 ГОДЫ)"
В соответствии с пунктом 19 Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Иркутской области и их формирования и реализации, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 19 октября 2012 года № 575-пп, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области постановляет:
1. Утвердить изменения в долгосрочную целевую программу "Развитие внутреннего и въездного туризма в Иркутской области (2011 - 2016 годы)", утвержденную постановлением Правительства Иркутской области от 2 декабря 2010 года № 317-пп (прилагаются).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Губернатор
Иркутской области
С.В.ЕРОЩЕНКО
Утверждены
постановлением
Правительства Иркутской области
от 31 октября 2013 года
№ 469-пп
ИЗМЕНЕНИЯ
В ДОЛГОСРОЧНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ
ВНУТРЕННЕГО И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
(2011 - 2016 ГОДЫ)"
1. В паспорте Программы строку "Объемы и источники финансирования" изложить в следующей редакции:
Объемы и источники Объем финансирования из областного бюджета на
финансирования период 2011 - 2016 годов составляет 146659 тыс.
Программы рублей, в том числе по годам:
2011 год - 20922,0 тыс. рублей;
2012 год - 18560,0 тыс. рублей;
2013 год - 28021,0 тыс. рублей;
2014 год - 36822,0 тыс. рублей;
2015 год - 21112,0 тыс. рублей;
2016 год - 21222,0 тыс. рублей.
Объем финансирования из федерального бюджета на
период 2011 - 2016 годов составляет 13925,0 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2011 год - 6650,0 тыс. рублей;
2012 год - 7275,0 тыс. рублей.
Объем финансирования из местных бюджетов на
период 2011 - 2016 годов составляет 4589,8 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2011 год - 1810,0 тыс. рублей;
2012 год - 1957,0 тыс. рублей;
2013 год - 0,0 тыс. рублей;
2014 год - 677,3 тыс. рублей;
2015 год - 74,3 тыс. рублей;
2016 год - 71,2 тыс. рублей.
Объем финансирования из внебюджетных источников
на период 2011 - 2016 годов составляет 1598400
тыс. рублей, в том числе по годам:
2011 год - 829280,0 тыс. рублей;
2012 год - 769120,0 тыс. рублей
2. В разделе 4 "ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ" Программы абзацы второй - десятый изложить в следующей редакции:
"Объем средств областного бюджета, необходимых для финансирования Программы, составляет 146659,0 тыс. рублей.
В установленном порядке предполагается финансирование аналогичных мероприятий за счет средств федерального бюджета - 13925,0 тыс. рублей, местных бюджетов - 4589,8 тыс. рублей, а также внебюджетных источников финансирования - 1598400,0 тыс. рублей.
Планируется привлечение дополнительных средств из федерального бюджета в случае принятия нормативного правового акта Российской Федерации.
Предварительный объем финансирования на реализацию мероприятий за весь период реализации Программы составляет 1763573,8 тыс. рублей.
Объем финансирования предварительно распределяется следующим образом:
средства федерального бюджета (13925,0 тыс. рублей) будут направлены на прочие расходы;
средства областного бюджета (146659,0 тыс. рублей) будут направлены на строительство объектов базовой инфраструктуры (54600,0 тыс. рублей), научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (2900,0 тыс. рублей), на прочие расходы (89159,0 тыс. рублей);
средства местного бюджета (4589,8 тыс. рублей) направлены на строительство объектов базовой инфраструктуры (822,8 тыс. рублей), на прочие расходы (3767,0 тыс. рублей);
внебюджетные средства (1598400,0 тыс. рублей) предусмотрены на строительство объектов туристской инфраструктуры (1590700,0 тыс. рублей) и на прочие расходы (7700,0 тыс. рублей)".
3. Приложения 2, 3 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются).
Заместитель министра строительства,
дорожного хозяйства Иркутской области
М.А.САДОВСКАЯ
Приложение 1
к изменениям
в долгосрочную целевую программу
"Развитие внутреннего и въездного
туризма в Иркутской области
(2011 - 2016 годы)"
"Приложение 2
к долгосрочной целевой программе
"Развитие внутреннего и въездного
туризма в Иркутской области
(2011 - 2016 годы)"
СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА В ИРКУТСКОЙ
ОБЛАСТИ (2011 - 2016 ГОДЫ)" (ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)
№ Цели, задачи, мероприятия Дополнительная Срок Объем финансирования (тыс. рублей) Исполнитель мероприятия
п/п Программы информация, реализации Программы
характеризующая мероприятий Областной Федеральный Местный Внебюджетные
мероприятие Программы бюджет бюджет бюджет средства
Цель Программы: создание на территории Иркутской области современного конкурентоспособного туристско-рекреационного комплекса
Всего по цели 2011 - 2016 146659,0 13925,0 4589,8 1598400,0
годы, в т.ч.
2011 год 20922,0 6650,0 1810,0 829280,0
2012 год 18560,0 7275,0 1957,0 769120,0
2013 год 28021,0 0,0 0,0 0,0
2014 год 36822,0 0,0 677,3 0,0
2015 год 21112,0 0,0 74,3 0,0
2016 год 21222,0 0,0 71,2 0,0
1. Задача 1. Повышение качества туристских услуг
Всего по задаче 1 2011 - 2016 72913,96 0,0 2014,86 1590700,0
годы, в т.ч.
2011 год 7110,0 0,0 540,0 825580,0
2012 год 7951,8 0,0 600,0 765120,0
2013 год 2879,0 0,0 0,0 0,0
2014 год 26700,0 0,0 677,3 0,0
2015 год 10990,0 0,0 74,3 0,0
2016 год 11100,0 0,0 71,2 0,0
1.1. Создание базовой инфраструктуры
1.1.1. Разработка проектной и сметной Развитие базовой 2011 - 2016 25100,0 0,0 0,0 0,0 Агентство по туризму
документации на строительство инфраструктуры годы, в т.ч. Иркутской области
причального сооружения в районе
Малого моря озера Байкал 2011 год 5310,0
(Куркутский залив)
2012 год
Строительство новых причальных 2012 год Министерство строительства,
сооружений в районе Малого моря дорожного хозяйства Иркутской
озера Байкал (Куркутский залив) 2013 год 0,0 области
2014 год 4000,0
2015 год 7790,0
2016 год 8000,0
1.1.2. Работы по водоснабжению зоны Развитие базовой 2011 - 2016 0,0 0,0 0,0 0,0 Министерство строительства,
отдыха "Золотые пески" (Осинский инфраструктуры годы, в т.ч. дорожного хозяйства Иркутской
район УОБО) области, муниципальное
2011 год образование "Осинский район"
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
1.1.3. Проведение дноуглубительных работ Развитие базовой 2011 - 2016 2900,0 0,0 0,0 0,0 Министерство культуры и
(2012 год). Установка плавучего инфраструктуры годы, в т.ч. архивов Иркутской области,
причального сооружения на период Иркутское областное
навигации, его техническое 2011 год государственное автономное
обслуживание и демонтаж (2012 - учреждение культуры
2016 годы) (Иркутское областное 2012 год 2900,0 "Архитектурно-этнографический
государственное автономное музей "Тальцы"
учреждение культуры 2013 год
"Архитектурно-этнографический
музей "Тальцы") 2014 год
2015 год
2016 год
1.1.4. Строительство причального Развитие базовой 2011 - 2016 17508,5 0,0 541,5 0,0 Министерство строительства,
сооружения в п. Бугульдейка инфраструктуры годы, в т.ч. дорожного хозяйства
Иркутской области,
2011 год муниципальное образование
"Ольхонский район"
2012 год
2013 год
2014 год 17508,5 541,5
2015 год
2016 год
1.1.5. Строительство благоустроенного Развитие базовой 2011 - 2016 1627,0 0,0 50,3 0,0 Министерство строительства,
причала для водного транспорта на инфраструктуры годы, в т.ч. дорожного хозяйства
базе "Сурупцево" на территории Иркутской области,
туристического комплекса 2011 год муниципальное образование
"Сибирское Сафари" (г. Братск) города Братска
2012 год
2013 год
2014 год 1627,0 50,3
2015 год
2016 год
1.1.6. Работы по благоустройству Развитие базовой 2011 - 2016 5164,5 0,0 159,8 0,0 Министерство строительства,
территории этнотуристского инфраструктуры годы, в т.ч. дорожного хозяйства
комплекса "Бурятская деревня" Иркутской области,
(п. Усть-Ордынский УОБО) 2011 год муниципальное образование
"Эхирит-Булагатский район"
2012 год
2013 год
2014 год 2764,5 85,5
2015 год 2400,0 74,3
2016 год
1.1.7. Разработка проектной и сметной Развитие базовой 2011 - 2016 0,0 0,0 0,0 0,0 Министерство строительства,
документации на строительство инфраструктуры годы, в т.ч. дорожного хозяйства
причального сооружения на Иркутской области,
территории зоны отдыха "Золотые 2011 год муниципальное образование
пески" (Осинский район УОБО) "Осинский район"
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
1.1.8. Реконструкция причального Развитие базовой 2011 - 2016 2300,0 0,0 71,2 0,0 Министерство строительства,
сооружения в п. Усть-Уда инфраструктуры годы, в т.ч. дорожного хозяйства
Иркутской области,
2011 год муниципальное образование
"Усть-Удинский район"
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год 2300,0 71,2
1.1.9. Обустройство туристских троп и Развитие базовой 2011 - 2016 1379,0 Министерство по физической
зон активного отдыха вокруг инфраструктуры годы, в т.ч. культуре, спорту и
Байкала с привлечением молодежной политике
студенческих отрядов 2011 год Иркутской области
2012 год
2013 год 1379,0
2014 год
2015 год
2016 год
1.2. Создание туристской инфраструктуры на подготовленных инвестиционных площадках
1.2.1. Создание Ольхонского туристского Развитие 2011 - 2016 0,0 0,0 0,0 248200,0 Инвесторы
центра на Малом море озера Байкал туристской годы, в т.ч.
инфраструктуры
2011 год 118200,0
2012 год 130000,0
2013 год 0,0
2014 год 0,0
2015 год 0,0
2016 год 0,0
1.2.2. Создание туристского центра Развитие 2011 - 2016 0,0 0,0 0,0 210000,0 Инвесторы
(Иркутский район) туристской годы, в т.ч.
инфраструктуры
2011 год 100000,0
2012 год 110000,0
2013 год 0,0
2014 год 0,0
2015 год 0,0
2016 год 0,0
1.2.3. Создание Развитие 2011 - 2016 0,0 0,0 0,0 380000,0 Инвесторы
физкультурно-оздоровительного туристской годы, в т.ч.
парка "Никола" (Иркутский район) инфраструктуры
2011 год 200000,0
2012 год 180000,0
2013 год 0,0
2014 год 0,0
2015 год 0,0
2016 год 0,0
1.2.4. Создание санаторно-курортного Развитие 2011 - 2016 0,0 0,0 0,0 13500,0 Инвесторы
центра "Электра" (Иркутский туристской годы, в т.ч.
район) инфраструктуры
2011 год 5500,0
2012 год 8000,0
2013 год 0,0
2014 год 0,0
2015 год 0,0
2016 год 0,0
1.2.5. Создание музейно-туристического Развитие 2011 - 2016 0,0 0,0 0,0 456200,0 Инвесторы
комплекса "Казачий острог" туристской годы, в т.ч.
(г. Байкальск) инфраструктуры
2011 год 217200,0
2012 год 239000,0
2013 год 0,0
2014 год 0,0
2015 год 0,0
2016 год 0,0
1.2.6. Международный многофункциональный Развитие 2011 - 2016 0,0 0,0 0,0 72600,0 Инвесторы
бизнес-центр "У озера" туристской годы, в т.ч.
(г. Байкальск) инфраструктуры
2011 год 72600,0
2012 год 0,0
2013 год 0,0
2014 год 0,0
2015 год 0,0
2016 год 0,0
1.2.7. Строительство туристического Развитие 2011 - 2016 0,0 0,0 0,0 900,0 Инвесторы
объекта - ледяной бани "Лед и туристской годы, в т.ч.
пламя" (г. Байкальск) инфраструктуры
2011 год 900,0
2012 год 0,0
2013 год 0,0
2014 год 0,0
2015 год 0,0
2016 год 0,0
1.2.8. Центр комплексных услуг (станция Развитие 2011 - 2016 0,0 0,0 0,0 3800,0 Инвесторы
технического обслуживания туристской годы, в т.ч.
автомобилей, гостиница, кафе и инфраструктуры
др.) (г. Байкальск) 2011 год 3800,0
2012 год 0,0
2013 год 0,0
2014 год 0,0
2015 год 0,0
2016 год 0,0
1.2.9. Строительство трех гостиниц Развитие 2011 - 2016 0,0 0,0 0,0 89500,0 Инвесторы
(г. Байкальск) туристской годы, в т.ч.
инфраструктуры
2011 год 61500,0
2012 год 28000,0
2013 год 0,0
2014 год 0,0
2015 год 0,0
2016 год 0,0
1.2.10. Создание зоны отдыха "Золотые Развитие 2011 - 2016 0,0 0,0 0,0 10000,0 Инвесторы
пески" (Осинский район УОБО) туристской годы, в т.ч.
инфраструктуры
2011 год 5000,0
2012 год 5000,0
2013 год 0,0
2014 год 0,0
2015 год 0,0
2016 год 0,0
1.2.11. Создание этнотуристского Развитие 2011 - 2016 0,0 0,0 0,0 16500,0 Инвесторы
комплекса "Бурятская деревня" (п. туристской годы, в т.ч.
Усть-Ордынский УОБО) инфраструктуры
2011 год 1500,0
2012 год 15000,0
2013 год 0,0
2014 год 0,0
2015 год 0,0
2016 год 0,0
1.2.12. Создание туристского комплекса Развитие 2011 - 2016 0,0 0,0 0,0 89500,0 Инвесторы
"Сибирское Сафари" (г. Братск) туристской годы, в т.ч.
инфраструктуры
2011 год 39380,0
2012 год 50120,0
2013 год 0,0
2014 год 0,0
2015 год 0,0
2016 год 0,0
1.3. Развитие системы мониторинга
1.3.1. Проведение маркетинговых, научных Развитие системы 2011 - 2016 2900,0 0,0 0,0 0,0 Агентство по туризму
и социологических исследований мониторинга годы, в т.ч. Иркутской области
туристской отрасли Иркутской процессов,
области происходящих в 2011 год 500,0
туристическом
секторе 2012 год 400,0
2013 год 500,0
2014 год 500,0
2015 год 500,0
2016 год 500,0
1.3.2. Мониторинг потребности в Развитие системы 2011 - 2016 0,0 0,0 0,0 0,0 Агентство по туризму
профессиональных кадрах для сферы мониторинга годы, в т.ч. Иркутской области
туризма процессов,
происходящих в 2011 год
туристическом
секторе 2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
1.4. Проведение тематических конференций, семинаров
1.4.1. Проведение лекций в высших Развитие системы 2011 - 2016 0,0 0,0 0,0 0,0 Агентство по туризму
учебных заведениях, мониторинга годы, в т.ч. Иркутской области
осуществляющих подготовку кадров процессов,
в сфере туризма происходящих в 2011 год
туристическом
секторе 2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
1.4.2. Организация проведения и участие Содействие 2011 - 2016 7851,8 0,0 1140,0 0,0 Агентство по туризму
в форумах, семинарах, развитию годы, в т.ч. Иркутской области
конференциях, круглых столах, региональной
совещаниях, презентациях и т.д. системы подготовки 2011 год 1300,0 540,0
кадров для
туристско - 2012 год 4651,8 600,0
рекреационной
отрасли 2013 год 1000,0 0,0
2014 год 300,0 0,0
2015 год 300,0 0,0
2016 год 300,0 0,0
1.5. Повышение транспортной доступности Иркутской области
1.5.1. Проведения в установленном Повышение 2011 - 2016 0,0 0,0 0,0 0,0 Агентство по туризму
законодательством порядке работы, туристской годы, в т.ч. Иркутской области
направленной на снижение доступности
транспортных тарифов на региона 2011 год
пассажирские перевозки
авиационным и железнодорожным 2012 год
транспортом
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
Задача 2. Повышение уровня использования туристского потенциала территории
Всего по задаче 2 2011 - 2016 70738,2 13925,0 2627,0 7700,0
годы, в т.ч.
2011 год 11122,0 6650,0 1270,0 3700,0
2012 год 10608,2 7275,0 1357,0 4000,0
2013 год 18642,0 0,0 0,0 0,0
2014 год 10122,0 0,0 0,0 0,0
2015 год 10122,0 0,0 0,0 0,0
2016 год 10122,0 0,0 0,0 0,0
2.1. Развитие событийного туризма, Сбалансированность 2011 - 2016 14022,4 4600,0 0,0 5200,0 Агентство по туризму
поддержка и проведение сезонности годы, в т.ч. Иркутской области
мероприятий, направленных на туристического
развитие круглогодичного туризма продукта 2011 год 1632,0 2200,0 2500,0
2012 год 1440,4 2400,0 2700,0
2013 год 3750,0 0,0 0,0
2014 год 2400,0 0,0 0,0
2015 год 2400,0 0,0 0,0
2016 год 2400,0 0,0 0,0
2.2. Разработка и продвижение Популяризация 2011 - 2016 4004,2 1575,0 0,0 0,0 Агентство по туризму
туристических проектов и туристских годы, в т.ч. Иркутской области
турмаршрутов (организация возможностей
рекламных туров, издание Иркутской области 2011 год 720,0 750,0
презентационных видеоматериалов и
буклетов, проведение круглых 2012 год 224,2 825,0
столов, конференций)
2013 год 1500,0 0,0
2014 год 520,0 0,0
2015 год 520,0 0,0
2016 год 520,0 0,0
2.3. Участие в российских и Продвижение 2011 - 2016 30676,8 6800,0 1350,0 0,0 Агентство по туризму
международных туристских туристских годы, в т.ч. Иркутской области
выставках возможностей
Иркутской области 2011 год 6059,0 3250,0 650,0
на российских и
международных 2012 год 7009,8 3550,0 700,0
туристских
выставках 2013 год 4402,0 0,0 0,0
2014 год 4402,0 0,0 0,0
2015 год 4402,0 0,0 0,0
2016 год 4402,0 0,0 0,0
2.4. Организация и проведение выставки Организация и 2011 - 2016 4100,2 950,0 0,0 2500,0 Агентство по туризму
туристских услуг "Байкалтур" участие в годы, в т.ч. Иркутской области
российских и
международных 2011 год 611,0 450,0 1200,0
туристских
выставках 2012 год 689,2 500,0 1300,0
2013 год 700,0 0,0 0,0
2014 год 700,0 0,0 0,0
2015 год 700,0 0,0 0,0
2016 год 700,0 0,0 0,0
2.5. Размещение рекламного материала о Продвижение 2011 - 2016 2815,0 0,0 504,0 0,0 Агентство по туризму
туристско-рекреационных туристских годы, в т.ч. Иркутской области
возможностях Иркутской области в возможностей
средствах массовой информации Иркутской области 2011 год 500,0 240,0
2012 год 315,0 264,0
2013 год 500,0 0,0
2014 год 500,0 0,0
2015 год 500,0 0,0
2016 год 500,0 0,0
2.6. Изготовление (тиражирование) и Продвижение 2011 - 2016 4146,0 0,0 273,0 0,0 Агентство по туризму
приобретение продукции о туристских годы, в т.ч. Иркутской области
туристских возможностях региона возможностей
(в бумажном виде или на региона 2011 год 600,0 130,0
электронных носителях)
2012 год 546,0 143,0
2013 год 1200,0 0,0
2014 год 600,0 0,0
2015 год 600,0 0,0
2016 год 600,0 0,0
2.7. Создание конкурентоспособного Продвижение 2011 - 2016 3300,0 0,0 0,0 0,0 Агентство по туризму
цифрового контента с туристских годы, в т.ч. Иркутской области
художественным содержанием возможностей
(изготовление рекламных Иркутской области 2011 год 500,0
видеороликов, видеосюжетов,
создание банка фотоматериалов) 2012 год 0,0
2013 год 1300,0
2014 год 500,0
2015 год 500,0
2016 год 500,0
2.8. Изготовление и приобретение Продвижение 2011 - 2016 3673,6 0,0 500,0 0,0 Агентство по туризму
сувенирной продукции туристских годы, в т.ч. Иркутской области
возможностей
Иркутской области 2011 год 500,0 250,0
2012 год 383,6 250,0
2013 год 1290,0 0,0
2014 год 500,0 0,0
2015 год 500,0 0,0
2016 год 500,0 0,0
2.9. Создание и обеспечение Продвижение 2011 - 2016 4000,0 0,0 0,0 0,0 Агентство по туризму
функционирования мультимедийного туристских годы, в т.ч. Иркутской области
информационного ресурса о возможностей
туристских возможностях Иркутской Иркутской области 2011 год
области
2012 год
2013 год 4000,0
2014 год
2015 год
2016 год
Задача 3. Формирование условий для привлечения инвестиций в сферу туризма
Всего по задаче 3 2011 - 2016 9190,0 0,0 0,0 0,0
годы, в т.ч.
2011 год 2690,0
2012 год
2013 год 6500,0
2014 год
2015 год
2016 год
3.1. Разработка схемы размещения Совершенствование 2011 - 2016 2690,0 0,0 0,0 0,0 Агентство по туризму
объектов и инфраструктуры туризма земельной годы, в т.ч. Иркутской области
в Иркутской области политики, оценка
современного 2011 год 2690,0
состояния объектов
туристской 2012 год
инфраструктуры
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
3.2. Проведение работ по формированию Создание 2011 - 2016 6500,0 0,0 0,0 0,0 Агентство по туризму
и созданию на территории благоприятных годы, в т.ч. Иркутской области
Иркутской области туристских инвестиционных
кластеров (подготовка концепции условий в сфере 2011 год
(бизнес-плана), паспортов туризма
инвестиционных туристских 2012 год
проектов, интегральная оценка
эффективности и др.) 2013 год 6500,0
2014 год
2015 год
2016 год
Приложение 2
к изменениям
в долгосрочную целевую программу
"Развитие внутреннего и въездного
туризма в Иркутской области
(2011 - 2016 годы)"
"Приложение 3
к долгосрочной целевой программе
"Развитие внутреннего и въездного
туризма в Иркутской области
(2011 - 2016 годы)"
НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА
В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ (2011 - 2016 ГОДЫ)"
Источники Объем финансирования, тыс. руб.
финансирования
Всего 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год
За счет средств всех источников финансирования
ВСЕГО, в том числе: 1763573,80 858662,00 796912,00 28021,00 37499,30 21186,30 21293,20
НИОКР 2900,00 500,00 400,00 500,00 500,00 500,00 500,00
Капитальные вложения 1646122,80 830890,00 768020,00 0,00 26577,30 10264,30 10371,20
Прочие 114551,00 27272,00 28492,00 27521,00 10422,00 10422,00 10422,00
За счет средств федерального бюджета
ВСЕГО, в том числе: 13925,00 6650,00 7275,00 0 0 0 0
НИОКР 0 0 0 0 0 0 0
Капитальные вложения 0 0 0 0 0 0 0
Прочие 13925,00 6650,00 7275,00 0 0 0 0
За счет средств областного бюджета
ВСЕГО, в том числе: 146659,00 20922,00 18560,00 28021,00 36822,00 21112,00 21222,00
НИОКР 2900,00 500,00 400,00 500,00 500,00 500,00 500,00
Капитальные вложения 54600,00 5310,00 2900 0,00 25900,00 10190,00 10300,00
Прочие 89159,00 15112,00 15260,00 27521,00 10422,00 10422,00 10422,00
За счет средств местного бюджета
ВСЕГО, в том числе: 4589,80 1810,00 1957,00 0,00 677,30 74,30 71,20
НИОКР 0,00 0 0 0,00 0 0 0
Капитальные вложения 822,80 0,00 677,30 74,30 71,20
Прочие 3767,00 1810,00 1957,00 0 0 0 0
За счет средств внебюджетных источников
ВСЕГО, в том числе: 1598400,00 829280,00 769120,00 0 0 0 0
НИОКР 0 0 0 0 0 0 0
Капитальные вложения 1590700,00 825580,00 765120,00 0 0 0 0
Прочие 7700,00 3700,00 4000,00 0 0 0 0
------------------------------------------------------------------